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平成29年12月期 第2四半期決算説明会資料 決算説明会資料 | IR情報 | アース製薬 企業情報

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(1)

キカガ7年ガキ⽉期

(2)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

キカガ7年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明

今後の⾒通し 取 組 課題

通期業績予想 修正 つい

下半期 取 組

トピックス

園芸関連

け 業務提携

AMG社 株式取得

ット事業 経営統合

1

(3)
(4)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3

連結 業績概況

前期⽐:増収減益

計画⽐:売上⾼ 利益

未達成

16.2Q

実績

17.2Q

計画

17.2Q

実績

前期⽐

計画⽐

売上⾼

964.1 1,020.0

997.0 103.4

97.8

営業利益

115.2

116.0

96.7

83.9

83.4

経常利益

114.8

118.0

98.6

85.9

83.6

親会社株主帰属

四半期純利益

71.1

73.0

62.5

87.8

85.7

(5)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4

家庭⽤品事業 業績概況

前期⽐:増収減益

計画⽐:売上⾼ 利益

未達成

16.2Q

実績

17.2Q

計画

17.2Q

実績

前期⽐

計画⽐

売上⾼

900.7

960.6

933.4 103.6

97.2

売上原価

552.8

584.1

569.7 103.1

97.5

売上総利益

347.8

376.4

363.7 104.6

96.6

販管費

242.1

269.6

271.1 112.0

100.6

ント利益

105.6

106.7

92.5

87.6

86.7

(6)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

⽇⽤品 売上 け 引

殺⾍剤:国内市場低調も、海外

売上が増加

⽇⽤品: モン ミン

温泡 が貢献

粗利率 38.6% ⇒ 39.カ%

前期⽐

カ.4

ルt

改善

返品減 伴う関連費⽤ 減少

販売促進費の増加

販売促進費 ⽀払システ

刷新

仕組

⾒直し

5

(7)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6

家庭⽤品事業 部⾨別売上⾼

16.2Q

実績

*

17.2Q

計画

17.2Q

実績

前期⽐

計画⽐

殺⾍剤

448.2

468.8

452.9 101.0

96.6

⽇⽤品

413.9

441.5

436.2 105.4

98.8

ペット 他

38.4

50.2

44.2 115.1

88.1

合計

900.7

960.6

933.4 103.6

97.2

単位:億円

* 16.2Q実績 2017年の表⽰基準 合わせ 変更し い す

殺⾍剤:海外売上増 よ 前期 上回

(8)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

市場

前期⽐

9カ.3%

ン序盤の気温 低

推移した

影響

7

殺⾍剤 国内市場週別推移

* ⾃社推計 ネ ミ駆除剤含

-10

0 10 20 30

0 20 40 60 80

2/27- 3/13- 3/27- 4/10- 4/24- 5/8- 5/22- 6/5- 6/19- 7/3- 7/17- 7/31- 8/14- 8/28-

9/11-16年週別販売⾦額 17年週別販売⾦額 16年気温

17年気温

℃ 億円

週別販売⾦額 週別最⾼気温

(9)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

医薬品殺⾍剤 蚊⽤ ゴ ブ ⽤

市場前期⽐

86.2

87.8

98.9

当社シ ア

前期差

75.8

+1.5pt

57.0

+0.5pt

63.5

2.1pt

当社国内売上

前期⽐

103

92

115

国内売上の 増減要因

店頭シ アの上昇返品の減少

市場の低調 推移ッシュ式蚊取

蚊取線⾹ シ アUP

ブ ック

ン 需要

新製品寄与

ッシュ

8

殺⾍剤 国内 テゴ

別売上⾼状況

(10)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

不快害⾍⽤ ⾍よけ⽤品 ネ ミ駆除

市場前期⽐

90.2

90.1

94.9

当社シ ア

前期差

65.2

+0.3pt

44.4

+0.8pt

58.9

+0.9pt

当社国内売上

前期⽐

98

93

91

国内売上の 増減要因

啓発活動

⾃社 Dannyア 騒動 よ 需要増

吊 下 ⾍よけ 低調⾍よけ剤 テクト

最需要期 向けた展開

市場の低調 推移ネ ミ毒餌剤 シ アUP

9

殺⾍剤 国内 テゴ

別売上⾼状況

(11)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

除草剤 園芸殺⾍剤 動物忌避剤

市場前期⽐

106.7

96.9

94.5

当社シ ア

前期差

5.6

0.4pt

9.9

+0.5pt

40.0

+20.5pt

当社国内売上

前期⽐

110

131

179

国内売上の 増減要因

売上増

うちの草

詰替え 売上寄与

新製品

やさ 酢 売上寄与旧新規 計上JTC社の売上

ネ 専⽤の

売上寄与

10

園芸⽤品 国内 テゴ

別売上⾼状況

(12)

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⼝腔衛⽣⽤品 ⼊浴剤 その他⽇⽤品

市場前期⽐

101.2

100.0

当社シ ア

前期差

18.4

0.3pt

49.9

+1.1pt

当社売上⾼

前期⽐

189.6

106.7

億円

93.1

億円

104.9

153.4

億円

104.1

売上⾼の 増減要因

洗⼝液 ン ミン

追加ア テ 寄与

知覚過敏予防 ミ

シュミテクト 売上増

発泡

温泡 売上増

粉末

ク ン 売上増

芳⾹剤

! 売上増

保冷剤

ン 好調

11

⽇⽤品 分野別売上⾼状況

(13)

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海外売上⾼ 円換算

前期⽐

ガ3カ%

及び周辺国:ガキ7% 中国:ガガ7%

現地通貨

12

海外展開 売上⾼状況

8.7

2.1

9.6

12.8

13.8

15.2

13.5

19.2

2.8 3.7 4.2

6.3 7.5

9.4

4.5 4.4

6.1 5.5

8.3 8.5

9.9

0 20 40 60

11.2Q 12.2Q 13.2Q 14.2Q 15.2Q 16.2Q 17.2Q

下半期分 そ 他 中国

イ及び周辺国 億円

15.3

16.7

22.5

23.5

29.8

29.5

(14)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

105.6

92.5

12.5

14.0

6.5

1.8

1.8

1.2

0.3

60 80 100 120

16.2Q

ント利益

17.2Q

ント利益

13

家庭⽤品事業 利益変動要因

億円

前期⽐

92.3

売上総利益

増加分 国内テ ン 費⽤増加分海外 ⼈件費増加分 M&A関連費⽤ その他経費増加分 連結影響分JハC

新シ テ の導⼊ 海外 の積極

テ ン

将来の成⻑ 向けた投資 進

JハC 連結影響分

既存分

イ 中国中⼼ 積極投資 販売促進費 管理 仕組

(15)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

総合環境衛⽣事業 業績概況

前期⽐:増収微減益

計画⽐:売上 利益

上回

16.2Q

実績

17.2Q

計画

17.2Q

実績

前期⽐

計画⽐

売上⾼

107.5

110.0

115.4 107.3

104.8

売上原価

61.7

63.3

66.9 108.5

105.6

売上総利益

45.8

46.6

48.4 105.6

103.7

販管費

38.1

40.7

41.3 108.3

101.5

ント利益

7.7

5.9

7.1

92.3

119.3

(16)

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ハHC*売上構成⽐の上昇

1ケ.2Q:3ゴ.2% ⇒ 17.2Q:ク0.0%

前期⽐

+0.コルt

年間契約保有⾦額の増加

1ケ.2Q:1グ3.ケ億円 ⇒ 17.2Q:1ケ3.0億円

成⻑ 向けた⼈員増 伴う⼈件費の増加

1ケ.2Q: 22.7億円 ⇒ 17.2Q: 2グ.0億円

15

(17)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

ハHC 販売 他 増収 け 引

各 テゴ

計画線

推移

16

総合環境衛⽣事業

テゴ

別売上⾼

単位:億円

16.2Q

実績

17.2Q

計画

17.2Q

実績

前期⽐

計画⽐

THC*

42.2

46.2

46.1 109.3

99.8

PC

ペ ト ント

9.7

9.4

9.3

96.4

99.3

BM

ンテ ン

23.3

23.6

24.3 104.1

102.8

販売 他

32.2

30.7

35.5 110.3

115.7

* THC:Total Health Careの略

(18)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

契約件数 保有⾦額

順調 増加

17

総合環境衛⽣事業 年間契約の状況

5,068 5,326 5,659 5,961 6,325 6,104 6,386

6,392 6,298 6,186

1,721 1,773

1,766 1,686 1,649

0 5,000 10,000 15,000

13.2Q 14.2Q 15.2Q 16.2Q 17.2Q

72.0 75.0 80.0 86.5

94.9 20.1 20.2

19.8 19.2

18.5

42.6 44.8

47.8 47.9

49.7

0 50 100 150

13.2Q 14.2Q 15.2Q 16.2Q 17.2Q

ハHC* PC BM 合計

ガキェ893

ガ4ェガ6カ

ガ34.7

ガ63.カ

+364

年間契約件数

年間契約保有⾦額

件 億円

* THC:Total Health Careの略

(19)

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ハHC*の増収 よ 売上総利益 安定し 増加

将来の成⻑ ⾒据え ⼈材への投資 積極化

18

総合環境衛⽣事業 利益変動要因

7.7

7.1

2.6

2.3

0.1

0.8

0 2 4 6 8 10

16.2Q

ント利益

17.2Q

ント利益

前期⽐

92.3

売上総利益

増加分 ⼈件費増加分 減価償却費増加分 その他経費増加分

億円

* THC:Total Health Careの略

(20)

今後の⾒通し 取 組 課題

(21)

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AMG買収 よ 影響や⾜元の業績動向 踏 え

通期業績予想 修正

20

キカガ7年 連結業績⾒通し 8/4修正後

前期実績

当初計画

修正計画

前期⽐

当初計画⽐

売上⾼

1,685.0 1,800.0 1,817.0 107.8

100.9

営業利益

55.4

74.0

46.0

82.9

62.2

経常利益

59.9

78.0

50.0

83.5

64.1

親会社株主帰属

当期純利益

33.6

38.0

20.0

59.4

52.6

(22)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21

連結営業利益 キ8億円未達の主 要因

74.0

46.0

1.9

14.1

3.2

3.2

3.3

1.7

4.0

0 20 40 60 80

当初計画 修正計画

億円

当初計画⽐

62.2

粗利未達分 経営統合関連ペット事業 ⼀時費⽤

その他経費

増加分 業績寄与分AMG AMG償却分

AMG連結影響分

既存分

費⽤

上振 分 粗利未達分

販売促進費:11.8億円 広告宣伝費: 2.3億円

(23)

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中期経営計画 変更し い

中期経営計画

〜キカキカ年

ッ 〜

1,597 1,685

1,817 2,000 42.6 59.9 50.0 150 0 グ0 100 1グ0 200

0 グ00 1ェ000 1ェグ00 2ェ000

201グ年 実績

201ケ年 実績

2017年 修正計画

201コ年 201ゴ年 2020年

計画

売上⾼ 経常利益

億円

連結 売上⾼/経常利益

(24)

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配当予想 変更し い

今期1株当た 普通配当ガガ5円 予定

23

連結配当性向 ガ株当た 配当⾦

75 80

90 95 95

105 110 110

115 115 5

60.3% 55.4% 52.8% 57.7%

111.5%

71.0%

130.2%

190.7%

69.0%

116.1%

0 25 50 75 100 125

2008年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 修正予想

1株当た 普通配当 円 1株当た 記念配当 円 連結配当性向

億円

(25)

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市場

前期⽐

94.カ% 6⽉末

⼤幅 回復

市場シ ア:57.ガ%

前期⽐

+カ.4

ルt

24

殺⾍剤 国内市場週別推移 7⽉末

* ⾃社推計 ネ ミ駆除剤含

-10

0 10 20 30

0 20 40 60 80

2/27- 3/13- 3/27- 4/10- 4/24- 5/8- 5/22- 6/5- 6/19- 7/3- 7/17- 7/31- 8/14- 8/28-

9/11-16年週別販売⾦額 17年週別販売⾦額 16年気温

17年気温

℃ 億円

(26)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

市場シ ア57.ガ% 過去最⾼の⽔準

のよう 市場環境

着実 シ ア ⾼

25

殺⾍剤 国内市場規模 シ ア推移

* ⾃社推計 ネ ミ駆除剤含

1,191 1,167 1,166 1,196

1,135 1,200

50.6%

51.9%

53.8% 54.0%

56.7% 56.3%

57.1%

48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 0 200 400 600 800 1,000 1,200

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年2Q

殺⾍剤市場規模 ア ス市場シ ア

(27)

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海外展開の強化

中国 ト

の展開強化

収益⼒の向上

殺⾍剤返品削減

既存 テゴ

の発展 強化

秋季新製品の発売 育成

26

(28)

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販路 拡⼤ 充実

販促企画 実施

中国

展開 ア 拡⼤

ダC

注⼒

安速 ブ ン 確⽴

AMG社販路 活⽤

27

中国 ト

の展開強化

安⼼ 安速 ゴ ブ 退治専⾨

(29)

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従来の取 組 のブ ッシュアッ

適正 物量 導⼊ 適切 売場 提案

秋冬 定番確保

当期

の取 組

販売店 代理店 協議 よ 取 組 アイテ

設定

代理店

未開封返品 削減

企画品 返品削減

28

(30)

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殺⾍剤返品率

キカガ7年計画 9.6%

前期⽐

カ.9

ルt

改善

29

殺⾍剤返品削減

11.8%

13.8%

11.8%

10.9%

12.3%

10.5%

9.6%

7.5%

6.0% 8.5% 11.0% 13.5%

0 200 400 600

2011年 12年 13年 14年 15年 16年 17年計画 18年 19年 20年⽬標

純売⾦額 返品⾦額 返品率

(31)

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秋季 3社合計

56ノKバ

の新製品 発売

30

(32)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved.

秋季 3社合計

56ノKバ

の新製品 発売

31

(33)

© Earth Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32

ト ック :園芸関連

け 業務提携

キカガ7年3⽉

の資本 業務提携及び

ネック

ン の業務提携

ネック

有機培養⼟ 肥料ほ

園芸関連商品の製造販売

売上⾼

28

億円

培養⼟シ ア

No.1

液体 固形肥料の製造販売

(34)

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よ 新た 園芸市場 創造

33

園芸⽤品の今後の展望

3社協働

⼟ 肥料 薬剤

⼀気通貫

(35)

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ト ック : ト

AMG社の株式取得

キカガ7年3⽉ 株式売買契約 締結

キカガ7年5⽉ 株式取得 ⼦会社化

A My Gia Joint Stock Company

住居⽤洗剤 芳⾹剤 殺⾍剤等の製造販売

⼤⼿

売上⾼ 約

19.5

億円 純利益

2.8

億円

(36)

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AMG社 主要取扱製品群

住居⽤洗剤

Gift

トイレ⽤洗剤

Gift Amiphot

芳⾹剤

Ami

家庭⽤殺⾍剤

Red Foxx

⾷器⽤洗剤

Gift

シ アNo.2 シ アNo.2

(37)

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経済発展著しい ト

展開拠点 確保

名⽬Gタニ 過去グ年平均成⻑率:コ.3%

現地

け ⽣産体制 販売網 確⽴

現状 取 扱い製品 す

⾃社⽣産

全⼟ 広が 販売網、配荷軒数 ググェ000店

加速的 成⻑す

殺⾍剤市場 の展開

殺⾍剤市場 年平均成⻑率:ゴ%台予測

36

(38)

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キカガ7年7⽉

発⾜

ペット事業 特化した企業 誕⽣

売上規模グ0億円超 ㈱

キ 含

将来

ョン

37

ト ック :ペット事業の経営統合

ペット殺⾍剤 殺菌剤

#1

国内

国内ペット業界

#1

ア ア

ペット ア⽤品市場

(39)
(40)

キカガ7年ガキ⽉期 第キ四半期

業績説明補⾜資料

(41)

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単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ ゴケェク10 エ ゴゴェ70ゴ エ 3ェ2ゴゴ 103.ク% エ

売上原価 グケェコ71 グゴ.0% グコェ700 グコ.ゴ% 1ェコ2ゴ 103.2% ▲ 0.1ルt

売上総利益 3ゴェグ3ゴ ク1.0% ク1ェ00ゴ ク1.1% 1ェク70 103.7% + 0.1ルt

販管費 2コェ01グ 2ゴ.1% 31ェ33コ 31.ク% 3ェ323 111.ゴ% + 2.クルt

⼈件費 7ェグコ7 7.ゴ% コェ10ケ コ.1% グ1コ 10ケ.コ% + 0.3ルt

広告宣伝費 グェ237 グ.ク% グェ720 グ.7% クコ2 10ゴ.2% + 0.3ルt

販売促進費 クェコココ グ.1% ケェク2ゴ ケ.ク% 1ェグク1 131.グ% + 1.クルt

そ 他 10ェ301 10.7% 11ェ0コ2 11.1% 7コ1 107.ケ% + 0.クルt

営業利益 11ェグ23 12.0% ゴェケ70 ゴ.7% ▲ 1ェコグ3 コ3.ゴ% ▲ 2.3ルt

営業外収益 2コ3 0.3% 27ケ 0.3% ▲ 7 ゴ7.ク% ▲ 0.0ルt

営業外費⽤ 31コ 0.3% コ0 0.1% ▲ 237 2グ.ク% ▲ 0.2ルt

経常利益 11ェクココ 11.ゴ% ゴェコケグ ゴ.ゴ% ▲ 1ェケ23 コグ.ゴ% ▲ 2.0ルt

特別利益 3ケ 0.0% ゴ0 0.1% グク 2ク7.0% + 0.1ルt

特別損失 グ0 0.1% 33 0.0% ▲ 1ケ ケケ.2% ▲ 0.0ルt

税引前四半期純利益 11ェク7グ 11.ゴ% ゴェゴ23 10.0% ▲ 1ェググ2 コケ.グ% ▲ 2.0ルt

法⼈税等 クェ0クク ク.2% 3ェ33ケ 3.3% ▲ 70コ コ2.グ% ▲ 0.コルt

四半期純利益 7ェク30 7.7% ケェグコケ ケ.ケ% ▲ コク3 ココ.ケ% ▲ 1.1ルt

⾮⽀配株主 帰属す 四半期純利益 312 0.3% 33ク 0.3% 22 107.1% + 0.0ルt

親会社株主 帰属す 四半期純利益 7ェ11コ 7.ク% ケェ2グ2 ケ.3% ▲ コケケ コ7.コ% ▲ 1.1ルt

1ケ.2Q実績 17.2Q実績 前期⽐

連結 損益計算書

前期⽐

(42)

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連結 損益計算書

計画⽐

補⾜ 2

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ 102ェ000 エ ゴゴェ70ゴ エ ▲ 2ェ2ゴ0 ゴ7.コ% エ

売上原価 グゴェ3コ2 グコ.2% グコェ700 グコ.ゴ% ▲ ケコ1 ゴコ.ゴ% + 0.7ルt

売上総利益 ク2ェケ17 ク1.コ% ク1ェ00ゴ ク1.1% ▲ 1ェケ0コ ゴケ.2% ▲ 0.7ルt

販管費 31ェ017 30.ク% 31ェ33コ 31.ク% 321 101.0% + 1.0ルt

⼈件費 コェクコ7 コ.3% コェ10ケ コ.1% ▲ 3コ1 ゴグ.グ% ▲ 0.2ルt

広告宣伝費 グェ71グ グ.ケ% グェ720 グ.7% ク 100.1% + 0.1ルt

販売促進費 グェグクク グ.ク% ケェク2ゴ ケ.ク% ココク 11ケ.0% + 1.0ルt

そ 他 11ェ270 11.0% 11ェ0コ2 11.1% ▲ 1コ7 ゴコ.3% + 0.1ルt

営業利益 11ェケ00 11.ク% ゴェケ70 ゴ.7% ▲ 1ェゴ2ゴ コ3.ク% ▲ 1.7ルt

営業外収益 2ケ2 0.3% 27ケ 0.3% 13 10グ.3% + 0.0ルt

営業外費⽤ ケ2 0.1% コ0 0.1% 1コ 12ゴ.コ% + 0.0ルt

経常利益 11ェコ00 11.ケ% ゴェコケグ ゴ.ゴ% ▲ 1ェゴ3ク コ3.ケ% ▲ 1.7ルt

特別利益 1 0.0% ゴ0 0.1% コゴ **** + 0.1ルt

特別損失 7 0.0% 33 0.0% 2グ ク1ゴ.3% + 0.0ルt

税引前四半期純利益 11ェ7ゴ3 11.ケ% ゴェゴ23 10.0% ▲ 1ェコ70 コク.1% ▲ 1.ケルt

法⼈税等 クェ237 ク.2% 3ェ33ケ 3.3% ▲ ゴ01 7コ.7% ▲ 0.コルt

四半期純利益 7ェググケ 7.ク% ケェグコケ ケ.ケ% ▲ ゴケゴ コ7.2% ▲ 0.コルt

⾮⽀配株主 帰属す 四半期純利益 2グケ 0.3% 33ク 0.3% 7コ 130.ケ% + 0.1ルt

親会社株主 帰属す 四半期純利益 7ェ300 7.2% ケェ2グ2 ケ.3% ▲ 1ェ0ク7 コグ.7% ▲ 0.ゴルt

(43)

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連結 損益計算書 修正計画

前期⽐

補⾜ 3

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ 1ケコェグ0グ エ 1コ1ェ700 エ 13ェ1ゴク 107.コ% エ

売上原価 10クェコ70 ケ2.2% 112ェ120 ケ1.7% 7ェ2クゴ 10ケ.ゴ% ▲ 0.グルt

売上総利益 ケ3ェケ3ク 37.コ% ケゴェグコ0 3コ.3% グェゴクグ 10ゴ.3% + 0.グルt

販管費 グコェ0コグ 3ク.グ% ケクェゴコ0 3グ.コ% ケェコゴク 111.ゴ% + 1.3ルt

⼈件費 1ケェ323 ゴ.7% 17ェ10ク ゴ.ク% 7コ1 10ク.コ% ▲ 0.3ルt

広告宣伝費 ゴェ1ゴゴ グ.グ% 10ェ2グ7 グ.ケ% 1ェ0グコ 111.グ% + 0.2ルt

販売促進費 11ェケ72 ケ.ゴ% 1クェクゴ3 コ.0% 2ェコ20 12ク.2% + 1.0ルt

そ 他 20ェコゴ0 12.ク% 23ェ12ク 12.7% 2ェ23ク 110.7% + 0.3ルt

営業利益 グェグクゴ 3.3% クェケ00 2.グ% ▲ ゴクゴ コ2.ゴ% ▲ 0.コルt

営業外収益 ググ3 0.3% グケ3 0.3% 10 101.コ% ▲ 0.0ルt

営業外費⽤ 110 0.1% 1ケ3 0.1% グ2 1ク7.ケ% + 0.0ルt

経常利益 グェゴゴ1 3.ケ% グェ000 2.コ% ▲ ゴゴ1 コ3.ク% ▲ 0.コルt

特別利益 ケ0コ 0.ク% 1ケ1 0.1% ▲ クク7 2ケ.グ% ▲ 0.3ルt

特別損失 1ケ2 0.1% 110 0.1% ▲ グ1 ケコ.2% ▲ 0.0ルt

税引前当期純利益 ケェク37 3.コ% グェ0グ0 2.コ% ▲ 1ェ3コ7 7コ.ク% ▲ 1.0ルt

法⼈税等 2ェケ1コ 1.ケ% 2ェグ2グ 1.ク% ▲ ゴ3 ゴケ.ク% ▲ 0.2ルt

当期純利益 3ェコ1ゴ 2.3% 2ェグ2グ 1.ク% ▲ 1ェ2ゴク ケケ.1% ▲ 0.ゴルt

⾮⽀配株主 帰属す 当期純利益 クググ 0.3% グ2グ 0.3% 70 11グ.ク% + 0.0ルt

親会社株主 帰属す 当期純利益 3ェ3ケク 2.0% 2ェ000 1.1% ▲ 1ェ3ケク グゴ.ク% ▲ 0.ゴルt

(44)

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連結 損益計算書 修正計画

当初計画⽐

補⾜ 4

単位:百万円

※ 当初計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ 1コ0ェ000 エ 1コ1ェ700 エ 1ェ700 100.ゴ% エ

売上原価 10ゴェコ7ゴ ケ1.0% 112ェ120 ケ1.7% 2ェ2ク0 102.0% + 0.7ルt

売上総利益 70ェ120 3ゴ.0% ケゴェグコ0 3コ.3% ▲ グク0 ゴゴ.2% ▲ 0.7ルt

販管費 ケ2ェ720 3ク.コ% ケクェゴコ0 3グ.コ% 2ェ2グゴ 103.ケ% + 0.ゴルt

⼈件費 1ケェゴ10 ゴ.ク% 17ェ10ク ゴ.ク% 1ゴク 101.1% + 0.0ルt

広告宣伝費 10ェ323 グ.7% 10ェ2グ7 グ.ケ% ▲ ケグ ゴゴ.ク% ▲ 0.1ルt

販売促進費 13ェ0ク7 7.2% 1クェクゴ3 コ.0% 1ェククグ 111.1% + 0.7ルt

そ 他 22ェク3コ 12.グ% 23ェ12ク 12.7% ケコグ 103.1% + 0.3ルt

営業利益 7ェク00 ク.1% クェケ00 2.グ% ▲ 2ェコ00 ケ2.2% ▲ 1.ケルt

営業外収益 グ1ケ 0.3% グケ3 0.3% ク7 10ゴ.1% + 0.0ルt

営業外費⽤ 11ケ 0.1% 1ケ3 0.1% ク7 1ク0.ケ% + 0.0ルt

経常利益 7ェコ00 ク.3% グェ000 2.コ% ▲ 2ェコ00 ケク.1% ▲ 1.ケルt

特別利益 2 0.0% 1ケ1 0.1% 1グコ **** + 0.1ルt

特別損失 7ケ 0.0% 110 0.1% 3ク 1クグ.0% + 0.0ルt

税引前当期純利益 7ェ72ケ ク.3% グェ0グ0 2.コ% ▲ 2ェケ7グ ケグ.ク% ▲ 1.グルt

法⼈税等 3ェク37 1.ゴ% 2ェグ2グ 1.ク% ▲ ゴ12 73.グ% ▲ 0.グルt

当期純利益 クェ2ココ 2.ク% 2ェグ2グ 1.ク% ▲ 1ェ7ケ3 グコ.ゴ% ▲ 1.0ルt

⾮⽀配株主 帰属す 当期純利益 クココ 0.3% グ2グ 0.3% 3ケ 107.グ% + 0.0ルt

親会社株主 帰属す 当期純利益 3ェコ00 2.1% 2ェ000 1.1% ▲ 1ェコ00 グ2.ケ% ▲ 1.0ルt

(45)

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家庭⽤品 損益計算書

前期⽐

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ ゴ0ェ071 エ ゴ3ェ3ク7 エ 3ェ27ケ 103.ケ% エ

外部売上⾼ コグェ703 ゴグ.2% ココェ22ク ゴク.グ% 2ェグ21 102.ゴ% ▲ 0.ケルt

内部売上⾼ クェ3ケ7 ク.コ% グェ122 グ.グ% 7ググ 117.3% + 0.ケルt

売上原価 ググェ2コグ ケ1.ク% グケェゴ71 ケ1.0% 1ェケコケ 103.1% ▲ 0.3ルt

売上総利益 3クェ7コケ 3コ.ケ% 3ケェ37グ 3ゴ.0% 1ェグコゴ 10ク.ケ% + 0.3ルt

販管費 2クェ21ゴ 2ケ.ゴ% 27ェ11ケ 2ゴ.0% 2ェコゴ7 112.0% + 2.2ルt

⼈件費 グェ2ゴコ グ.ゴ% グェグコゴ ケ.0% 2ゴ1 10グ.グ% + 0.1ルt

広告宣伝費 グェ227 グ.コ% グェ71グ ケ.1% クコ7 10ゴ.3% + 0.3ルt

販売促進費 クェココゴ グ.ク% ケェクググ ケ.ゴ% 1ェグケケ 132.0% + 1.グルt

償却費 ゴグク 1.1% 1ェ001 1.1% ク7 10ク.ゴ% + 0.0ルt

そ 他 7ェコクゴ コ.7% コェ3グク コ.ゴ% グ0グ 10ケ.ク% + 0.2ルt

メント利益 営業利益 10ェグケ7 11.7% ゴェ2グゴ ゴ.ゴ% ▲ 1ェ307 コ7.ケ% ▲ 1.コルt

1ケ.2Q実績 17.2Q実績 前期⽐

補⾜ 5

単位:百万円

(46)

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家庭⽤品 損益計算書

計画⽐

補⾜ 6

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ ゴケェ0ケ2 エ ゴ3ェ3ク7 エ ▲ 2ェ71ク ゴ7.2% エ

外部売上⾼ ゴ1ェ0ク3 ゴク.コ% ココェ22ク ゴク.グ% ▲ 2ェコ1コ ゴケ.ゴ% ▲ 0.3ルt

内部売上⾼ グェ01コ グ.2% グェ122 グ.グ% 10ク 102.1% + 0.3ルt

売上原価 グコェク1ゴ ケ0.コ% グケェゴ71 ケ1.0% ▲ 1ェクク7 ゴ7.グ% + 0.2ルt

売上総利益 37ェケク3 3ゴ.2% 3ケェ37グ 3ゴ.0% ▲ 1ェ2ケ7 ゴケ.ケ% ▲ 0.2ルt

販管費 2ケェゴケケ 2コ.1% 27ェ11ケ 2ゴ.0% 1グ0 100.ケ% + 1.0ルt

⼈件費 ケェ010 ケ.3% グェグコゴ ケ.0% ▲ ク20 ゴ3.0% ▲ 0.3ルt

広告宣伝費 グェケコ3 グ.ゴ% グェ71グ ケ.1% 32 100.ケ% + 0.2ルt

販売促進費 グェグクク グ.コ% ケェクググ ケ.ゴ% ゴ11 11ケ.ク% + 1.1ルt

償却費 コゴ3 0.ゴ% 1ェ001 1.1% 107 112.0% + 0.1ルt

そ 他 コェコ3ク ゴ.2% コェ3グク コ.ゴ% ▲ クコ0 ゴク.ケ% ▲ 0.2ルt

メント利益 営業利益 10ェケ7ケ 11.1% ゴェ2グゴ ゴ.ゴ% ▲ 1ェク17 コケ.7% ▲ 1.2ルt

(47)

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家庭⽤品 損益計算書 修正計画

前期⽐

補⾜ 7

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ 1グクェク0ク エ 1ケケェクグ2 エ 12ェ0クコ 107.コ% エ

外部売上⾼ 1クケェケコ0 ゴグ.0% 1グコェコケケ ゴグ.ク% 12ェ1コケ 10コ.3% + 0.クルt

内部売上⾼ 7ェ723 グ.0% 7ェグコケ ク.ケ% ▲ 137 ゴコ.2% ▲ 0.クルt

売上原価 100ェ12グ ケク.コ% 10ケェクグ1 ケク.0% ケェ32ケ 10ケ.3% ▲ 0.ゴルt

売上総利益 グクェ27ゴ 3グ.2% ケ0ェ001 3ケ.0% グェ722 110.グ% + 0.ゴルt

販管費 グ0ェ220 32.グ% グケェグココ 3ク.0% ケェ3ケコ 112.7% + 1.グルt

⼈件費 11ェ3ゴ2 7.ク% 12ェ00ケ 7.2% ケ1ク 10グ.ク% ▲ 0.2ルt

広告宣伝費 ゴェ1コ1 グ.ゴ% 10ェ2クコ ケ.2% 1ェ0ケ7 111.ケ% + 0.2ルt

販売促進費 11ェ70ク 7.ケ% 1クェクゴ3 コ.7% 2ェ7コゴ 123.コ% + 1.1ルt

償却費 1ェゴ0コ 1.2% 2ェ1ココ 1.3% 2コ0 11ク.7% + 0.1ルt

そ 他 1ケェ033 10.ク% 17ェケグ0 10.ケ% 1ェケ17 110.1% + 0.2ルt

メント利益 営業利益 クェ0グコ 2.ケ% 3ェク13 2.1% ▲ ケクグ コク.1% ▲ 0.ケルt

(48)

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家庭⽤品 損益計算書 修正計画

当初計画⽐

補⾜ 8

単位:百万円

※ 当初計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

売上⾼ 1ケグェ720 エ 1ケケェクグ2 エ 732 100.ク% エ

外部売上⾼ 1グ7ェケ0ク ゴグ.1% 1グコェコケケ ゴグ.ク% 1ェ2ケ1 100.コ% + 0.3ルt

内部売上⾼ コェ11グ ク.ゴ% 7ェグコケ ク.ケ% ▲ グ2ゴ ゴ3.グ% ▲ 0.3ルt

売上原価 10グェ1ケグ ケ3.グ% 10ケェクグ1 ケク.0% 1ェ2コケ 101.2% + 0.グルt

売上総利益 ケ0ェグググ 3ケ.グ% ケ0ェ001 3ケ.0% ▲ ググク ゴゴ.1% ▲ 0.グルt

販管費 グクェグ3ケ 32.ゴ% グケェグココ 3ク.0% 2ェ0グ2 103.コ% + 1.1ルt

⼈件費 11ェコ7ケ 7.2% 12ェ00ケ 7.2% 12ゴ 101.1% + 0.0ルt

広告宣伝費 10ェ2ケ1 ケ.2% 10ェ2クコ ケ.2% ▲ 12 ゴゴ.ゴ% ▲ 0.0ルt

販売促進費 13ェ0ク7 7.ゴ% 1クェクゴ3 コ.7% 1ェククグ 111.1% + 0.コルt

償却費 1ェ7コ7 1.1% 2ェ1ココ 1.3% ク00 122.ク% + 0.2ルt

そ 他 17ェグケ2 10.ケ% 17ェケグ0 10.ケ% ココ 100.グ% + 0.0ルt

メント利益 営業利益 ケェ01ゴ 3.ケ% 3ェク13 2.1% ▲ 2ェケ0ケ グケ.7% ▲ 1.ケルt

(49)

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製薬 損益計算書

前期⽐

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ケコェケケ2 エ ケゴェグク2 エ コ7ゴ 101.3% エ

売上原価 ク2ェ32ケ ケ1.ケ% ク2ェケゴク ケ1.ク% 3ケコ 100.ゴ% ▲ 0.3ルt 売上総利益 2ケェ33ケ 3コ.ク% 2ケェコクコ 3コ.ケ% グ11 101.ゴ% + 0.3ルt 販管費 1グェ27ク 22.2% 1ケェコクゴ 2ク.2% 1ェグ7ク 110.3% + 2.0ルt ⼈件費 3ェ0ゴコ ク.グ% 3ェ1グ7 ク.グ% グコ 101.ゴ% + 0.0ルt 広告宣伝費 クェ20グ ケ.1% クェク0ク ケ.3% 1ゴコ 10ク.7% + 0.2ルt 販売促進費 3ェ1グ2 ク.ケ% クェ2グケ ケ.1% 1ェ10ク 13グ.0% + 1.グルt そ 他 クェコ1コ 7.0% グェ030 7.2% 212 10ク.ク% + 0.2ルt 営業利益 11ェ0ケ1 1ケ.1% ゴェゴゴゴ 1ク.ク% ▲ 1ェ0ケ2 ゴ0.ク% ▲ 1.7ルt 営業外収益 コグ1 1.2% 7コゴ 1.1% ▲ ケ1 ゴ2.コ% ▲ 0.1ルt 営業外費⽤ 1ケ 0.0% 1ゴ 0.0% 2 11ケ.ケ% + 0.0ルt 経常利益 11ェコゴケ 17.3% 10ェ7ケゴ 1グ.グ% ▲ 1ェ12ケ ゴ0.グ% ▲ 1.コルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 3ク.ケ% ▲ 0.0ルt 特別損失 3ゴ 0.1% 1ゴ 0.0% ▲ 1ゴ クゴ.ケ% ▲ 0.0ルt 税引前四半期純利益 11ェコグ7 17.3% 10ェ7グ0 1グ.グ% ▲ 1ェ107 ゴ0.7% ▲ 1.コルt 法⼈税等 3ェ73グ グ.ク% 3ェ1コ1 ク.ケ% ▲ ググ3 コグ.2% ▲ 0.ゴルt 四半期純利益 コェ122 11.コ% 7ェグケコ 10.ゴ% ▲ ググ3 ゴ3.2% ▲ 0.ゴルt

1ケ.2Q実績 17.2Q実績 前期⽐

補⾜ 9

単位:百万円

(50)

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製薬 損益計算書

計画⽐

補⾜ 10

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 71ェケ32 エ ケゴェグク2 エ ▲ 2ェ0コゴ ゴ7.1% エ

売上原価 ク3ェケケ7 ケ1.0% ク2ェケゴク ケ1.ク% ▲ ゴ73 ゴ7.コ% + 0.クルt 売上総利益 27ェゴケグ 3ゴ.0% 2ケェコクコ 3コ.ケ% ▲ 1ェ11ケ ゴケ.0% ▲ 0.クルt 販管費 1ケェ30コ 22.コ% 1ケェコクゴ 2ク.2% グク1 103.3% + 1.グルt ⼈件費 3ェ300 ク.ケ% 3ェ1グ7 ク.グ% ▲ 1ク3 ゴグ.7% ▲ 0.1ルt 広告宣伝費 クェ3ケゴ ケ.1% クェク0ク ケ.3% 3ク 100.コ% + 0.2ルt 販売促進費 3ェク00 ク.7% クェ2グケ ケ.1% コグケ 12グ.2% + 1.クルt そ 他 グェ23コ 7.3% グェ030 7.2% ▲ 207 ゴケ.0% ▲ 0.1ルt 営業利益 11ェケグケ 1ケ.3% ゴェゴゴゴ 1ク.ク% ▲ 1ェケグ7 コグ.コ% ▲ 1.ゴルt 営業外収益 712 1.0% 7コゴ 1.1% 77 110.コ% + 0.1ルt 営業外費⽤ 10 0.0% 1ゴ 0.0% コ 173.グ% + 0.0ルt 経常利益 12ェ3グコ 17.3% 10ェ7ケゴ 1グ.グ% ▲ 1ェグココ コ7.1% ▲ 1.コルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 特別損失 ケ 0.0% 1ゴ 0.0% 12 2コ2.ゴ% + 0.0ルt 税引前四半期純利益 12ェ3グ1 17.2% 10ェ7グ0 1グ.グ% ▲ 1ェケ00 コ7.0% ▲ 1.コルt 法⼈税等 3ェコ30 グ.3% 3ェ1コ1 ク.ケ% ▲ ケクコ コ3.1% ▲ 0.コルt 四半期純利益 コェグ21 11.ゴ% 7ェグケコ 10.ゴ% ▲ ゴグ2 ココ.コ% ▲ 1.0ルt

(51)

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製薬 損益計算書 修正計画

前期⽐

補⾜ 11

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 10ゴェグクグ エ 11ケェ1ケ1 エ ケェケ1グ 10ケ.0% エ

売上原価 73ェクコ0 ケ7.1% 77ェ232 ケケ.グ% 3ェ7グ1 10グ.1% ▲ 0.ケルt 売上総利益 3ケェ0ケク 32.ゴ% 3コェゴ2コ 33.グ% 2ェコケ3 107.ゴ% + 0.ケルt 販管費 31ェククク 2コ.7% 3クェ027 2ゴ.3% 2ェグコ2 10コ.2% + 0.ケルt ⼈件費 ケェ771 ケ.2% ケェケゴコ グ.コ% ▲ 73 ゴコ.ゴ% ▲ 0.クルt 広告宣伝費 7ェ07ゴ ケ.グ% 7ェ270 ケ.3% 1ゴ0 102.7% ▲ 0.2ルt 販売促進費 コェ01ク 7.3% ゴェグコ3 コ.3% 1ェグケコ 11ゴ.ケ% + 0.ゴルt そ 他 ゴェグ7コ コ.7% 10ェク7グ ゴ.0% コゴ7 10ゴ.ク% + 0.3ルt 営業利益 クェケ20 ク.2% クェゴ01 ク.2% 2コ1 10ケ.1% + 0.0ルt 営業外収益 1ェ23コ 1.1% 1ェ130 1.0% ▲ 10コ ゴ1.2% ▲ 0.2ルt 営業外費⽤ 2ゴ 0.0% ク1 0.0% 12 1ク2.ゴ% + 0.0ルt 経常利益 グェコ2ゴ グ.3% グェゴコゴ グ.2% 1グゴ 102.7% ▲ 0.2ルt 特別利益 1ケコ 0.2% 2コ1 0.2% 112 1ケケ.グ% + 0.1ルt 特別損失 コゴ 0.1% グゴ 0.1% ▲ 30 ケケ.0% ▲ 0.0ルt 税引前当期純利益 グェゴ0ゴ グ.ク% ケェ211 グ.3% 302 10グ.1% ▲ 0.0ルt 法⼈税等 1ェ720 1.ケ% 1ェ7コケ 1.グ% ケグ 103.コ% ▲ 0.0ルt 当期純利益 クェ1ココ 3.コ% クェク2グ 3.コ% 237 10グ.7% ▲ 0.0ルt

(52)

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製薬 損益計算書 修正計画

当初計画⽐

補⾜ 12

単位:百万円

※ 当初計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 11クェ7ゴゴ エ 11ケェ1ケ1 エ 1ェ3ケ2 101.2% エ

売上原価 7グェケコ3 ケグ.ゴ% 77ェ232 ケケ.グ% 1ェグクゴ 102.0% + 0.ケルt 売上総利益 3ゴェ11グ 3ク.1% 3コェゴ2コ 33.グ% ▲ 1コケ ゴゴ.グ% ▲ 0.ケルt 販管費 32ェ13コ 2コ.0% 3クェ027 2ゴ.3% 1ェココゴ 10グ.ゴ% + 1.3ルt ⼈件費 ケェケ0コ グ.コ% ケェケゴコ グ.コ% コゴ 101.ク% + 0.0ルt 広告宣伝費 7ェ02グ ケ.1% 7ェ270 ケ.3% 2クク 103.グ% + 0.1ルt 販売促進費 コェク0ケ 7.3% ゴェグコ3 コ.3% 1ェ177 11ク.0% + 0.ゴルt そ 他 10ェ0ゴコ コ.コ% 10ェク7グ ゴ.0% 377 103.7% + 0.2ルt 営業利益 ケェゴ77 ケ.1% クェゴ01 ク.2% ▲ 2ェ07ケ 70.2% ▲ 1.ゴルt 営業外収益 1ェ02ケ 0.ゴ% 1ェ130 1.0% 103 110.1% + 0.1ルt 営業外費⽤ 1ケ 0.0% ク1 0.0% 2グ 2グ2.コ% + 0.0ルt 経常利益 7ェゴコ7 7.0% グェゴコゴ グ.2% ▲ 1ェゴゴ7 7グ.0% ▲ 1.コルt 特別利益 0 0.0% 2コ1 0.2% 2コ1 **** + 0.2ルt 特別損失 3グ 0.0% グゴ 0.1% 23 1ケグ.ク% + 0.0ルt 税引前当期純利益 7ェゴグ1 ケ.ゴ% ケェ211 グ.3% ▲ 1ェ73ゴ 7コ.1% ▲ 1.ケルt 法⼈税等 2ェクケケ 2.1% 1ェ7コケ 1.グ% ▲ ケコ0 72.ク% ▲ 0.ケルt 当期純利益 グェクコグ ク.コ% クェク2グ 3.コ% ▲ 1ェ0グゴ コ0.7% ▲ 1.0ルt

(53)

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ク ン 損益計算書

前期⽐

補⾜ 13

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ グェク3ケ エ グェグコ7 エ 1グ0 102.コ% エ

売上原価 2ェク70 クグ.ク% 2ェグ11 クグ.0% ク1 101.7% ▲ 0.グルt 売上総利益 2ェゴケグ グク.ケ% 3ェ07グ ググ.0% 10ゴ 103.7% + 0.グルt 販管費 3ェ0ゴグ グケ.ゴ% 3ェ0ゴケ ググ.ク% 0 100.0% ▲ 1.グルt ⼈件費 7ググ 13.ゴ% 773 13.コ% 17 102.3% ▲ 0.1ルt 広告宣伝費 グココ 10.コ% グク7 ゴ.コ% ▲ ク1 ゴ2.ゴ% ▲ 1.0ルt 販売促進費 グ73 10.グ% グゴ2 10.ケ% 1ゴ 103.3% + 0.1ルt そ 他 1ェ17コ 21.7% 1ェ1コ3 21.2% グ 100.グ% ▲ 0.グルt 営業利益 エ12ゴ エ2.ク% エ20 エ0.ク% 10コ **** + 2.0ルt 営業外収益 7 0.1% グ 0.1% ▲ 1 7ケ.2% ▲ 0.0ルt 営業外費⽤ 2 0.0% 1 0.0% ▲ 1 グケ.1% ▲ 0.0ルt 経常利益 エ12グ エ2.3% エ1ケ エ0.3% 10コ **** + 2.0ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 税引前四半期純利益 エ12グ エ2.3% エ17 エ0.3% 10コ 13.7% + 2.0ルt 法⼈税等 エ3ゴ エ0.7% 1 0.0% ク1 **** + 0.コルt 四半期純利益 エコグ エ1.ケ% エ1コ エ0.3% ケケ **** + 1.2ルt

(54)

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ク ン 損益計算書

計画⽐

補⾜ 14

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ グェケクク エ グェグコ7 エ ▲ グケ ゴゴ.0% エ

売上原価 2ェグ03 クク.3% 2ェグ11 クグ.0% コ 100.3% + 0.ケルt 売上総利益 3ェ1ク1 ググ.7% 3ェ07グ ググ.0% ▲ ケグ ゴ7.ゴ% ▲ 0.ケルt 販管費 3ェ1グゴ グケ.0% 3ェ0ゴケ ググ.ク% ▲ ケ2 ゴコ.0% ▲ 0.ケルt ⼈件費 7コグ 13.ゴ% 773 13.コ% ▲ 12 ゴコ.ク% ▲ 0.1ルt 広告宣伝費 グケ3 10.0% グク7 ゴ.コ% ▲ 1ケ ゴ7.1% ▲ 0.2ルt 販売促進費 グココ 10.ク% グゴ2 10.ケ% ク 100.7% + 0.2ルt そ 他 1ェ222 21.7% 1ェ1コ3 21.2% ▲ 3コ ゴケ.ゴ% ▲ 0.グルt 営業利益 エ1コ エ0.3% エ20 エ0.ク% ▲ 2 **** ▲ 0.1ルt 営業外収益 2 0.0% グ 0.1% 2 20コ.0% + 0.1ルt 営業外費⽤ 1 0.0% 1 0.0% 0 ゴコ.ケ% ▲ 0.0ルt 経常利益 エ1ケ エ0.3% エ1ケ エ0.3% 0 **** + 0.0ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 税引前四半期純利益 エ1ケ エ0.3% エ17 エ0.3% 0 **** ▲ 0.0ルt 法⼈税等 エグ エ0.1% 1 0.0% ケ **** + 0.1ルt 四半期純利益 エ11 エ0.2% エ1コ エ0.3% ▲ 7 **** ▲ 0.1ルt

(55)

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ク ン 損益計算書 修正計画

前期⽐

補⾜ 15

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 13ェケ10 エ 1クェクグ0 エ コ3ゴ 10ケ.2% エ

売上原価 ケェ07ゴ クク.7% ケェ3ケ0 クク.0% 2コ1 10ク.ケ% ▲ 0.ケルt 売上総利益 7ェグ31 ググ.3% コェ0コゴ グケ.0% ググコ 107.ク% + 0.ケルt 販管費 ケェグ27 クコ.0% ケェゴゴケ クコ.ク% クケコ 107.2% + 0.グルt ⼈件費 1ェグ20 11.2% 1ェコグ7 12.ゴ% 33ケ 122.2% + 1.7ルt 広告宣伝費 1ェ320 ゴ.7% 1ェグゴケ 11.0% 27ケ 120.ゴ% + 1.3ルt 販売促進費 1ェ21ゴ ゴ.0% 1ェ2グケ コ.7% 3ケ 103.0% ▲ 0.3ルt そ 他 2ェクケ7 1コ.1% 2ェ2コケ 1グ.コ% ▲ 1コ1 ゴ2.7% ▲ 2.3ルt 営業利益 1ェ003 7.ク% 1ェ0ゴ3 7.ケ% コゴ 10コ.ゴ% + 0.2ルt 営業外収益 1ク 0.1% 10 0.1% ▲ ク ケゴ.2% ▲ 0.0ルt 営業外費⽤ ク 0.0% 3 0.0% ▲ 1 ケ7.2% ▲ 0.0ルt 経常利益 1ェ013 7.ク% 1ェ100 7.ケ% コケ 10コ.グ% + 0.2ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 1ク2.グ% + 0.0ルt 税引前当期純利益 1ェ013 7.ク% 1ェ100 7.ケ% コケ 10コ.グ% + 0.2ルt 法⼈税等 30コ 2.3% 33ゴ 2.ク% 31 110.3% + 0.1ルt 当期純利益 70グ グ.2% 7ケ0 グ.3% グク 107.7% + 0.1ルt

(56)

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ク ン 損益計算書 修正計画

当初計画⽐

補⾜ 16

単位:百万円

※ 当初計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 1クェクグ0 エ 1クェクグ0 エ 0 100.0% エ

売上原価 ケェ31ケ ク3.7% ケェ3ケ0 クク.0% クク 100.7% + 0.3ルt 売上総利益 コェ13ク グケ.3% コェ0コゴ グケ.0% ▲ クク ゴゴ.ク% ▲ 0.3ルt 販管費 7ェ0ク1 クコ.7% ケェゴゴケ クコ.ク% ▲ クク ゴゴ.ク% ▲ 0.3ルt ⼈件費 1ェグ77 10.ゴ% 1ェコグ7 12.ゴ% 27ゴ 117.7% + 1.ゴルt 広告宣伝費 1ェケ2グ 11.2% 1ェグゴケ 11.0% ▲ 2コ ゴコ.2% ▲ 0.2ルt 販売促進費 1ェ23コ コ.ケ% 1ェ2グケ コ.7% 1コ 101.グ% + 0.1ルt そ 他 2ェケ00 1コ.0% 2ェ2コケ 1グ.コ% ▲ 31ク コ7.ゴ% ▲ 2.2ルt 営業利益 1ェ0ゴ3 7.ケ% 1ェ0ゴ3 7.ケ% 0 100.0% + 0.0ルt 営業外収益 10 0.1% 10 0.1% 0 103.グ% + 0.0ルt 営業外費⽤ 3 0.0% 3 0.0% 0 100.ケ% + 0.0ルt 経常利益 1ェ100 7.ケ% 1ェ100 7.ケ% 0 100.0% + 0.0ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 税引前当期純利益 1ェ100 7.ケ% 1ェ100 7.ケ% 0 100.0% + 0.0ルt 法⼈税等 3ク0 2.ク% 33ゴ 2.ク% 0 100.0% ▲ 0.0ルt 当期純利益 7ケ0 グ.3% 7ケ0 グ.3% 0 100.0% + 0.0ルt

(57)

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⽩元ア

損益計算書

前期⽐

補⾜ 17

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 7ェコクグ エ コェ010 エ 1ケク 102.1% エ

売上原価 グェ20ケ ケケ.ク% グェ0グ2 ケ3.1% ▲ 1グ3 ゴ7.1% ▲ 3.3ルt 売上総利益 2ェケ3ゴ 33.ケ% 2ェゴグ7 3ケ.ゴ% 317 112.0% + 3.3ルt 販管費 2ェケ71 3ク.0% 2ェ7ググ 3ク.ク% コ3 103.1% + 0.3ルt ⼈件費 7グ1 ゴ.ケ% 7ゴ3 ゴ.ゴ% ク1 10グ.ケ% + 0.3ルt 広告宣伝費 2ケ0 3.3% 203 2.グ% ▲ グケ 7コ.2% ▲ 0.コルt 販売促進費 グ3コ ケ.ゴ% ケ2コ 7.コ% コゴ 11ケ.ケ% + 1.0ルt そ 他 1ェ120 1ク.3% 1ェ130 1ク.1% ゴ 100.コ% ▲ 0.2ルt 営業利益 エ31 エ0.ク% 202 2.グ% 23ク **** + 2.ゴルt 営業外収益 グ7 0.7% ゴ 0.1% ▲ ク7 1ケ.3% ▲ 0.ケルt 営業外費⽤ ゴ0 1.2% 22 0.3% ▲ ケコ 2ク.ク% ▲ 0.ゴルt 経常利益 エケグ エ0.コ% 1コゴ 2.ク% 2グク **** + 3.2ルt 特別利益 32 0.ク% ゴ0 1.1% グコ 2コ0.コ% + 0.7ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 税引前四半期純利益 エ32 エ0.ク% 2コ0 3.グ% 313 **** + 3.ゴルt 法⼈税等 7 0.1% 1 0.0% ▲ グ 2ケ.コ% ▲ 0.1ルt 四半期純利益 エク0 エ0.グ% 27コ 3.グ% 31コ **** + ク.0ルt

(58)

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⽩元ア

損益計算書

計画⽐

補⾜ 18

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ コェグ0ゴ エ コェ010 エ ▲ クゴゴ ゴク.1% エ

売上原価 グェ32グ ケ2.ケ% グェ0グ2 ケ3.1% ▲ 273 ゴク.ゴ% + 0.グルt 売上総利益 3ェ1コ3 37.ク% 2ェゴグ7 3ケ.ゴ% ▲ 22ケ ゴ2.ゴ% ▲ 0.グルt 販管費 3ェ00ケ 3グ.3% 2ェ7ググ 3ク.ク% ▲ 2グ1 ゴ1.ケ% ▲ 0.ゴルt ⼈件費 ゴケ1 11.3% 7ゴ3 ゴ.ゴ% ▲ 1ケコ コ2.グ% ▲ 1.クルt 広告宣伝費 2グ7 3.0% 203 2.グ% ▲ グ3 7ゴ.2% ▲ 0.グルt 販売促進費 クコク グ.7% ケ2コ 7.コ% 1ク3 12ゴ.ケ% + 2.1ルt そ 他 1ェ303 1グ.3% 1ェ130 1ク.1% ▲ 173 コケ.7% ▲ 1.2ルt 営業利益 177 2.1% 202 2.グ% 2グ 11ク.3% + 0.クルt 営業外収益 3 0.0% ゴ 0.1% ケ 2ゴ7.ケ% + 0.1ルt 営業外費⽤ 11 0.1% 22 0.3% 10 1ゴク.ク% + 0.1ルt 経常利益 1ケコ 2.0% 1コゴ 2.ク% 20 112.3% + 0.クルt 特別利益 0 0.0% ゴ0 1.1% ゴ0 エ + 1.1ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 エ + 0.0ルt 税引前四半期純利益 1ケコ 2.0% 2コ0 3.グ% 111 1ケケ.1% + 1.グルt 法⼈税等 2グ 0.3% 1 0.0% ▲ 23 7.コ% ▲ 0.3ルt 四半期純利益 1ク3 1.7% 27コ 3.グ% 13グ 1ゴク.3% + 1.コルt

(59)

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⽩元ア

損益計算書 修正計画

前期⽐

補⾜ 19

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 1グェケ72 エ 1ケェクゴコ エ コ2グ 10グ.3% エ

売上原価 10ェ2ク0 ケグ.3% 10ェケ1コ ケク.ク% 377 103.7% ▲ 1.0ルt 売上総利益 グェク31 3ク.7% グェコ7ゴ 3グ.ケ% ククコ 10コ.3% + 1.0ルt 販管費 グェ3ク7 3ク.1% グェ72ゴ 3ク.7% 3コ1 107.1% + 0.ケルt ⼈件費 1ェグク7 ゴ.ゴ% 1ェケコク 10.2% 137 10コ.ゴ% + 0.3ルt 広告宣伝費 ク0ク 2.ケ% グ31 3.2% 12ケ 131.ク% + 0.ケルt 販売促進費 1ェ122 7.2% 1ェ227 7.ク% 10ク 10ゴ.3% + 0.3ルt そ 他 2ェ273 1ク.グ% 2ェ2コグ 13.ゴ% 12 100.グ% ▲ 0.7ルt 営業利益 コ3 0.グ% 1グ0 0.ゴ% ケケ 17ゴ.コ% + 0.クルt 営業外収益 7ケ 0.グ% 10 0.1% ▲ ケケ 13.3% ▲ 0.クルt 営業外費⽤ 7グ 0.グ% 32 0.2% ▲ ク2 ク3.ケ% ▲ 0.3ルt 経常利益 コク 0.グ% 127 0.コ% ク3 1グ1.2% + 0.2ルt 特別利益 13ケ 0.ゴ% ゴケ 0.ケ% ▲ 3ゴ 70.7% ▲ 0.3ルt 特別損失 37 0.2% ケ 0.0% ▲ 30 1ケ.コ% ▲ 0.2ルt 税引前当期純利益 1コ3 1.2% 217 1.3% 3ク 11コ.7% + 0.1ルt 法⼈税等 グ1 0.3% ク 0.0% ▲ ク7 7.コ% ▲ 0.3ルt 当期純利益 132 0.コ% 213 1.3% コ1 1ケ1.グ% + 0.グルt

(60)

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⽩元ア

損益計算書 修正計画

当初計画⽐

補⾜ 20

単位:百万円

※ 当初計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 17ェ3ケ1 エ 1ケェクゴコ エ ▲ コケ3 ゴグ.0% エ

売上原価 11ェ1ケ1 ケク.3% 10ェケ1コ ケク.ク% ▲ グク2 ゴグ.1% + 0.1ルt 売上総利益 ケェ200 3グ.7% グェコ7ゴ 3グ.ケ% ▲ 320 ゴク.コ% ▲ 0.1ルt 販管費 ケェ0ケ0 3ク.ゴ% グェ72ゴ 3ク.7% ▲ 331 ゴク.グ% ▲ 0.2ルt ⼈件費 1ェ70コ ゴ.コ% 1ェケコク 10.2% ▲ 23 ゴコ.ケ% + 0.クルt 広告宣伝費 グ20 3.0% グ31 3.2% 11 102.1% + 0.2ルt 販売促進費 1ェ2ケ0 7.3% 1ェ227 7.ク% ▲ 33 ゴ7.3% + 0.2ルt そ 他 2ェグ70 1ク.コ% 2ェ2コグ 13.ゴ% ▲ 2コグ ココ.ゴ% ▲ 1.0ルt 営業利益 13ゴ 0.コ% 1グ0 0.ゴ% 11 10コ.0% + 0.1ルt 営業外収益 ケ 0.0% 10 0.1% 3 1クゴ.コ% + 0.0ルt 営業外費⽤ 22 0.1% 32 0.2% 10 1クグ.ゴ% + 0.1ルt 経常利益 123 0.7% 127 0.コ% ク 103.ク% + 0.1ルt 特別利益 0 0.0% ゴケ 0.ケ% ゴケ エ + 0.ケルt 特別損失 0 0.0% ケ 0.0% ケ エ + 0.0ルt 税引前当期純利益 123 0.7% 217 1.3% ゴク 17ケ.0% + 0.ケルt 法⼈税等 21 0.1% ク 0.0% ▲ 17 1コ.ゴ% ▲ 0.1ルt 当期純利益 102 0.ケ% 213 1.3% 111 20コ.グ% + 0.7ルt

(61)

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連結 部⾨・分野別売上⾼

前期⽐

メント間 内部売上⾼⼜ 振替⾼ 含

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

殺⾍剤部⾨ 計 ククェコ2ゴ クク.グ% クグェ2ゴク ク3.2% クケグ 101.0% ▲ 1.3ルt

⼝腔衛⽣⽤品 17ェ7コ3 17.ケ% 1コェゴケグ 1コ.1% 1ェ1コ2 10ケ.7% + 0.クルt

⼊浴剤 コェコ77 コ.コ% ゴェ31グ コ.ゴ% ク37 10ク.ゴ% + 0.1ルt

そ 他⽇⽤品 1クェ733 1ク.ケ% 1グェ3ク3 1ク.ケ% ケ10 10ク.1% + 0.0ルt

⽇⽤品部⾨ 計 ク1ェ3ゴク ク1.1% ク3ェケ2グ ク1.ケ% 2ェ230 10グ.ク% + 0.グルt

ット⽤品 そ 他部⾨ 計 3ェコク7 3.コ% クェク2コ ク.2% グコ0 11グ.1% + 0.クルt

家庭⽤品事業 計 ゴ0ェ071 コゴ.3% ゴ3ェ3ク7 コゴ.0% 3ェ27ケ 103.ケ% ▲ 0.3ルt 総合環境衛⽣事業 10ェ7グゴ 10.7% 11ェグク1 11.0% 7コ2 107.3% + 0.3ルt 内部売上⾼含 合計 100ェコ30 100.0% 10クェコココ 100.0% クェ0グコ 10ク.0% + 0.0ルt

調整分 ▲ クェク20 エ ▲ グェ17ゴ エ ▲ 7グゴ **** エ

総合計 ゴケェク10 エ ゴゴェ70ゴ エ 3ェ2ゴゴ 103.ク% エ

1ケ.2Q実績 17.2Q実績 前期⽐

補⾜ 21

単位:百万円

(62)

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連結 部⾨・分野別売上⾼

計画⽐

補⾜ 22

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

殺⾍剤部⾨ 計 クケェココグ ク3.コ% クグェ2ゴク ク3.2% ▲ 1ェグゴ1 ゴケ.ケ% ▲ 0.ケルt

⼝腔衛⽣⽤品 1コェク33 17.2% 1コェゴケグ 1コ.1% グ32 102.ゴ% + 0.ゴルt

⼊浴剤 ゴェ0コゴ コ.グ% ゴェ31グ コ.ゴ% 22グ 102.グ% + 0.クルt

そ 他⽇⽤品 1ケェケ2ゴ 1グ.グ% 1グェ3ク3 1ク.ケ% ▲ 1ェ2コグ ゴ2.3% ▲ 0.ゴルt

⽇⽤品部⾨ 計 ククェ1グ2 ク1.2% ク3ェケ2グ ク1.ケ% ▲ グ27 ゴコ.コ% + 0.クルt

ット⽤品 そ 他部⾨ 計 グェ023 ク.7% クェク2コ ク.2% ▲ グゴグ ココ.1% ▲ 0.グルt 家庭⽤品事業 計 ゴケェ0ケ2 コゴ.7% ゴ3ェ3ク7 コゴ.0% ▲ 2ェ71ク ゴ7.2% ▲ 0.7ルt 総合環境衛⽣事業 11ェ00コ 10.3% 11ェグク1 11.0% グ32 10ク.コ% + 0.7ルt 内部売上⾼含 合計 107ェ070 100.0% 10クェコココ 100.0% ▲ 2ェ1コ1 ゴコ.0% + 0.0ルt

調整分 ▲ グェ070 エ ▲ グェ17ゴ エ ▲ 10コ **** エ

総合計 102ェ000 エ ゴゴェ70ゴ エ ▲ 2ェ2ゴ0 ゴ7.コ% エ

17.2Q計画 17.2Q実績 計画⽐

(63)

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連結 部⾨・分野別売上⾼ 修正計画

前期⽐

補⾜ 23

単位:百万円

※ 前期⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

殺⾍剤部⾨ 計 グ7ェ2ケ0 32.グ% ケ0ェ7グケ 32.1% 3ェクゴグ 10ケ.1% ▲ 0.クルt

⼝腔衛⽣⽤品 3コェ0ゴ7 21.ケ% ク0ェ7ケコ 21.グ% 2ェケ71 107.0% ▲ 0.1ルt

⼊浴剤 22ェグゴケ 12.コ% 23ェ7グケ 12.グ% 1ェ1ケ0 10グ.1% ▲ 0.3ルt

そ 他⽇⽤品 2ゴェ0ココ 1ケ.グ% 33ェ11グ 17.グ% クェ027 113.コ% + 1.0ルt

⽇⽤品部⾨ 計 コゴェ7コ2 グ0.ゴ% ゴ7ェケク1 グ1.グ% 7ェコグコ 10コ.コ% + 0.ケルt

ット⽤品 そ 他部⾨ 計 7ェ3ケ0 ク.2% コェ0ググ ク.3% ケゴク 10ゴ.ク% + 0.1ルt

家庭⽤品事業 計 1グクェク0ク コ7.ケ% 1ケケェクグ2 コ7.ゴ% 12ェ0クコ 107.コ% + 0.3ルt 総合環境衛⽣事業 21ェゴ3グ 12.ク% 23ェ000 12.1% 1ェ0ケク 10ク.ゴ% ▲ 0.3ルt 内部売上⾼含 合計 17ケェ3ク0 100.0% 1コゴェクグ2 100.0% 13ェ112 107.ク% + 0.0ルt

調整分 ▲ 7ェコ3ク エ ▲ 7ェ7グ2 エ コ1 **** エ

総合計 1ケコェグ0グ エ 1コ1ェ700 エ 13ェ1ゴク 107.コ% エ

201ケ年実績 2017年修正計画 前期⽐

(64)

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連結 部⾨・分野別売上⾼ 修正計画

当初計画⽐

補⾜ 24

単位:百万円

※ 当初計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐

殺⾍剤部⾨ 計 ケ0ェ3ケ0 32.1% ケ0ェ7グケ 32.1% 3ゴケ 100.7% + 0.0ルt

⼝腔衛⽣⽤品 3ゴェ213 20.コ% ク0ェ7ケコ 21.グ% 1ェグググ 10ク.0% + 0.7ルt

⼊浴剤 23ェグゴグ 12.グ% 23ェ7グケ 12.グ% 1ケ0 100.7% + 0.0ルt

そ 他⽇⽤品 33ェ1コ3 17.ケ% 33ェ11グ 17.グ% ▲ ケ7 ゴゴ.コ% ▲ 0.2ルt

⽇⽤品部⾨ 計 ゴグェゴゴ1 グ1.0% ゴ7ェケク1 グ1.グ% 1ェケクゴ 101.7% + 0.グルt ット⽤品 そ 他部⾨ 計 ゴェ3ケコ グ.0% コェ0ググ ク.3% ▲ 1ェ313 コケ.0% ▲ 0.7ルt 家庭⽤品事業 計 1ケグェ720 ココ.0% 1ケケェクグ2 コ7.ゴ% 732 100.ク% ▲ 0.2ルt 総合環境衛⽣事業 22ェグ00 12.0% 23ェ000 12.1% グ00 102.2% + 0.2ルt 内部売上⾼含 合計 1ココェ220 100.0% 1コゴェクグ2 100.0% 1ェ232 100.7% + 0.0ルt

調整分 ▲ コェ220 エ ▲ 7ェ7グ2 エ クケ7 **** エ

総合計 1コ0ェ000 エ 1コ1ェ700 エ 1ェ700 100.ゴ% エ

当初計画 修正計画 当初計画⽐

(65)

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家庭⽤品 テゴ

別売上⾼

殺⾍剤

⼝腔衛⽣⽤品

補⾜ 25

16.2Q 17.2Q 16.2Q 17.2Q

医薬品殺⾍剤 不快害⾍⽤

⾍よけ⽤品

ゴ ブ ⽤ 93%

98%

ガカ3% ガガ5%

ネ ミ駆除剤 9ガ%

9キ% 蚊⽤

※ ア ス製薬単体 決算 ス

ブ シ 洗⼝液 他 義⻭関連⽤品 ガカキ%

ガカ8%

(66)

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家庭⽤品 テゴ

別売上⾼

16.2Q 17.2Q

ガカ5% ク ン ガカ4%

⽩元ア ガカ3%

⼊浴剤

⾐類⽤防⾍剤

16.2Q 17.2Q

ガカ8% ⽩元ア 96%

補⾜ 26

(67)

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総合環境衛⽣ 損益計算書

前期⽐

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 10ェ7グゴ エ 11ェグク1 エ 7コ2 107.3% エ

外部売上⾼ 10ェ70ケ ゴゴ.グ% 11ェクコク ゴゴ.グ% 77コ 107.3% ▲ 0.0ルt 内部売上⾼ グ2 0.グ% グケ 0.グ% ク 107.7% + 0.0ルt 売上原価 ケェ173 グ7.ク% ケェケゴケ グコ.0% グ23 10コ.グ% + 0.ケルt 売上総利益 クェグコグ ク2.ケ% クェコクク ク2.0% 2グコ 10グ.ケ% ▲ 0.ケルt 販管費 3ェコ1ク 3グ.グ% クェ132 3グ.コ% 317 10コ.3% + 0.クルt ⼈件費 2ェ27ゴ 21.2% 2ェグ0ケ 21.7% 227 110.0% + 0.グルt 広告宣伝費 11 0.1% ケ 0.1% ▲ グ グ7.3% ▲ 0.1ルt そ 他 1ェグ23 1ク.2% 1ェケ1ゴ 1ク.0% ゴグ 10ケ.3% ▲ 0.1ルt メント利益 営業利益 770 7.2% 711 ケ.2% ▲ グゴ ゴ2.3% ▲ 1.0ルt

1ケ.2Q実績 17.2Q実績 前期⽐

補⾜ 27

単位:百万円

(68)

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総合環境衛⽣ 損益計算書

計画⽐

補⾜ 28

単位:百万円

※ 計画⽐が負 値もしく 1,000% 超えた場合 **** 表記

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 11ェ00コ エ 11ェグク1 エ グ32 10ク.コ% エ

外部売上⾼ 10ェゴグケ ゴゴ.グ% 11ェクコク ゴゴ.グ% グ2コ 10ク.コ% ▲ 0.0ルt 内部売上⾼ グ2 0.グ% グケ 0.グ% ク 107.7% + 0.0ルt 売上原価 ケェ33コ グ7.ケ% ケェケゴケ グコ.0% 3グコ 10グ.ケ% + 0.クルt 売上総利益 クェケケゴ ク2.ク% クェコクク ク2.0% 17ク 103.7% ▲ 0.クルt 販管費 クェ072 37.0% クェ132 3グ.コ% グゴ 101.グ% ▲ 1.2ルt ⼈件費 2ェク77 22.グ% 2ェグ0ケ 21.7% 2ゴ 101.2% ▲ 0.コルt 広告宣伝費 32 0.3% ケ 0.1% ▲ 2グ 21.2% ▲ 0.2ルt そ 他 1ェグケ3 1ク.2% 1ェケ1ゴ 1ク.0% ググ 103.ケ% ▲ 0.2ルt メント利益 営業利益 グゴケ グ.ク% 711 ケ.2% 11グ 11ゴ.3% + 0.7ルt

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